重庆市2015年财政决算报告
重庆市人民政府
关于重庆市2015年财政决算的报告
(2016年7月29日市四届人大常委会第二十七次会议通过)
一、全市财政收支决算情况
一般公共预算。2015年全市一般公共预算收入2154.8亿元,增长12.1%,为预算的101.6%,加上中央补助、地方政府债券、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计4738.4亿元。全市一般公共预算支出3792亿元,增长14.8%,为预算的94.4%,加上地方政府债务还本、上解中央、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计4738.4亿元。
与2015年执行数(市四届人大四次会议审查批准,下同)相比,全市一般公共预算收入决算数总计增加12.3亿元,主要是向市人大报告后中央专项补助新增2.7亿元,市和区县按规定从基金等调入资金9.8亿元,本级非税收入对账后上划中央0.3亿元。支出决算数总计增加12.3亿元,主要是对应收入的变化,按规定补充预算稳定调节基金和结转下年使用。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表1:2015年全市一般公共预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
4726.1 |
4738.4 |
总 计 |
4726.1 |
4738.4 |
一、本级收入 |
2155.1 |
2154.8 |
一、本级支出 |
3793.8 |
3792 |
税收 |
1450.9 |
1450.9 |
二、转移性支出 |
932.3 |
946.4 |
非税 |
704.2 |
703.9 |
上解中央 |
23.7 |
24.1 |
二、转移性收入 |
2571 |
2583.6 |
地方政府债务还本支出 |
555.3 |
555.3 |
中央补助 |
1348.3 |
1351 |
安排预算稳定调节基金 |
118.7 |
126.2 |
调入预算稳定调节 基金 |
64.1 |
64.2 |
调出资金 |
— |
0.5 |
调入资金 |
154.9 |
164.7 |
结转下年 |
234.6 |
240.3 |
地方政府债券收入 |
656.3 |
656.3 |
|||
上年结转 |
347.4 |
347.4 |
政府性基金预算。2015年全市政府性基金预算收入1664.2亿元,下降9.6%,为预算的102.6%,加上中央补助、地方政府债券、上年结转等,收入总计2280.7亿元。全市政府性基金预算支出1753.2亿元,下降5.7%,为预算的85.7%,加上地方政府债务还本、调出资金和结转下年等,支出总计2280.7亿元。
与2015年执行数相比,全市政府性基金预算收入决算数总计增加0.6亿元,主要是对账后调入资金增加。支出决算数总计增加0.6亿元,主要是市和区县按规定增加调出资金8.2亿元,减少结转下年7.8亿元等。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表2:2015年全市政府性基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
2280.1 |
2280.7 |
总 计 |
2280.1 |
2280.7 |
一、本级收入 |
1664.2 |
1664.2 |
一、本级支出 |
1753 |
1753.2 |
二、转移性收入 |
615.9 |
616.5 |
二、转移性支出 |
527.1 |
527.5 |
中央补助 |
118.3 |
118.3 |
调出资金 |
96.8 |
105 |
地方政府债券收入 |
167.7 |
167.7 |
地方政府债务还本支出 |
142.7 |
142.7 |
调入资金 |
— |
0.6 |
结转下年 |
287.6 |
279.8 |
上年结转 |
329.9 |
329.9 |
国有资本经营预算。2015年全市国有资本经营预算收入90.6亿元,增长33.2%,为预算的111.9%,加上上年结转等,收入总计91.9亿元。全市国有资本经营预算支出74.9亿元,增长12.9%,为预算的97.3%,加上结转下年和调出资金等,支出总计91.9亿元。与2015年执行数相比,全市国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表3:2015年全市国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
91.9 |
91.9 |
总 计 |
91.9 |
91.9 |
一、本级收入 |
90.6 |
90.6 |
一、本级支出 |
75.1 |
74.9 |
二、转移性收入 |
1.3 |
1.3 |
二、转移性支出 |
16.8 |
17 |
上年结转 |
1.3 |
1.3 |
调出资金 |
13.8 |
13.9 |
结转下年 |
3 |
3.1 |
社会保险基金预算。2015年全市社会保险基金预算收入总计1233.9亿元,增长11.4%,为预算的104.1%。其中:基本养老保险基金收入811.9亿元,基本医疗保险基金收入368.7亿元,失业保险基金收入28.1亿元,工伤保险基金收入17.6亿元,生育保险基金收入7.6亿元。全市社会保险基金预算支出1100.7亿元,增长19.2%,为预算的102%。其中:基本养老保险基金支出717亿元,基本医疗保险基金支出339亿元,失业保险基金支出14.9亿元,工伤保险基金支出19.8亿元,生育保险基金支出10亿元。当年结余133.2亿元。与2015年执行数相比,全市社会保险基金预算收支决算数总计无变动。
表4:2015年全市社会保险基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
1233.9 |
1233.9 |
总 计 |
1233.9 |
1233.9 |
一、本级收入 |
1233.9 |
1233.9 |
一、本级支出 |
1100.7 |
1100.7 |
基本养老保险基金 |
811.9 |
811.9 |
基本养老保险基金 |
717 |
717 |
基本医疗保险基金 |
368.7 |
368.7 |
基本医疗保险基金 |
339 |
339 |
失业保险基金 |
28.1 |
28.1 |
失业保险基金 |
14.9 |
14.9 |
工伤保险基金 |
17.6 |
17.6 |
工伤保险基金 |
19.8 |
19.8 |
生育保险基金 |
7.6 |
7.6 |
生育保险基金 |
10 |
10 |
二、当年结余 |
133.2 |
133.2 |
地方政府债务情况。2015年首次自主发行地方债券824亿元,其中:置换债券662亿元,新增债券162亿元,发行利率与同期国债利率基本持平。截至2015年末,全市政府债务余额为3379.2亿元,低于财政部核定我市政府债务限额。加上或有债务,全市政府性债务余额为5603.4亿元,总债务率为75%,债务风险总体可控。
二、市级一般公共预算收支决算情况
2015年市本级一般公共预算收入816.3亿元,增长12%,为预算的103.6%,超收部分按规定补充预算稳定调节基金。加上中央补助、地方政府债券、区县上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计3163.9亿元。市本级一般公共预算支出1085.3亿元,增长7.7%,为预算的90.9%,加上补助区县、上解中央、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计3163.9亿元。
与2015年执行数相比,市本级一般公共预算收入决算数总计增加4.7亿元,主要是向市人大报告后中央专项补助新增2.7亿元,区县办理结算增加上解1.8亿元,按规定从基金等调入资金增加0.5亿元,本级非税收入对账后上划中央0.3亿元。支出决算数总计增加4.7亿元,主要是对应收入的变化,按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表5:2015年市级一般公共预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
3159.2 |
3163.9 |
总 计 |
3159.2 |
3163.9 |
一、本级收入 |
816.6 |
816.3 |
一、本级支出 |
1085.2 |
1085.3 |
税收 |
530.7 |
530.7 |
二、转移性支出 |
2074 |
2078.6 |
非税 |
285.9 |
285.6 |
上解中央 |
23.7 |
24.1 |
二、转移性收入 |
2342.6 |
2347.6 |
补助区县 |
1263 |
1263.6 |
中央补助 |
1348.3 |
1351 |
地方政府债务还本支出 |
61.8 |
61.8 |
区县上解 |
63.8 |
65.6 |
安排预算稳定调节基金 |
51.4 |
51.4 |
调入预算稳定调节基金 |
50 |
50 |
转贷地方政府债券支出 |
585.5 |
585.5 |
调入资金 |
79.3 |
79.8 |
调出资金 |
— |
0.5 |
地方政府债券收入 |
656.3 |
656.3 |
结转下年 |
88.6 |
91.7 |
上年结转 |
144.9 |
144.9 |
三、市级政府性基金预算收支决算情况
2015年市本级政府性基金预算收入943.3亿元,下降9.6%,为预算的104.8%,超收部分按照“专款专用”的原则相应安排支出。加上中央补助、上年结转、区县上解和地方政府债券等,收入总计1397.5亿元。市本级政府性基金预算支出532.5亿元,下降27.1%,为预算的76.1%,加上补助区县、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、结转下年和调出资金等,支出总计1397.5亿元。
与2015年执行数相比,市本级政府性基金预算收入决算数总计增加3亿元,主要是区县办理结算增加上解2.4亿元,按规定调入资金增加0.6亿元。支出决算数总计增加3亿元,主要是对应收入的变化,按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表6:2015年市级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
1394.5 |
1397.5 |
总 计 |
1394.5 |
1397.5 |
一、本级收入 |
943.3 |
943.3 |
一、本级支出 |
532.6 |
532.5 |
二、转移性收入 |
451.2 |
454.2 |
二、转移性支出 |
861.9 |
865 |
中央补助 |
118.3 |
118.3 |
补助区县 |
593.4 |
594.4 |
区县上解 |
40.5 |
42.9 |
调出资金 |
33 |
33.5 |
地方政府债券收入 |
167.7 |
167.7 |
地方政府债务还本支出 |
5.2 |
5.2 |
调入资金 |
— |
0.6 |
转贷地方政府债券支出 |
137.5 |
137.5 |
上年结转 |
124.7 |
124.7 |
结转下年 |
92.8 |
94.4 |
四、市级国有资本经营预算收支决算情况
2015年市本级国有资本经营预算收入55.5亿元,增长100.7%,为预算的100.9%,加上上年结转等,收入总计56.4亿元。市本级国有资本经营预算支出35.5亿元,增长33.2%,为预算的69.6%,加上补助区县、结转下年、调出资金等,支出总计56.4亿元。与2015年执行数相比,市级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表7:2015年市级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
56.4 |
56.4 |
总 计 |
56.4 |
56.4 |
一、本级收入 |
55.5 |
55.5 |
一、本级支出 |
35.5 |
35.5 |
二、转移性收入 |
0.9 |
0.9 |
二、转移性支出 |
20.9 |
20.9 |
上年结转 |
0.9 |
0.9 |
调出资金 |
5.2 |
5.2 |
补助区县 |
13 |
13 | |||
结转下年 |
2.7 |
2.7 |
2015年,在市委的坚强领导下,全市财政深入贯彻中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,积极推进供给侧结构性改革,落实积极的财政政策,支撑了全市重大决策部署落实,保障了民生支出和重点支出,支持了经济社会持续健康发展,较好地完成了全年财政工作目标任务。
附件下载: