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[ 索引号 ] 115000000092765485/2016-02951 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2016-08-16 [ 发布日期 ] 2016-08-16 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市2015年财政决算报告

重庆市人民政府

关于重庆市2015年财政决算的报告

(2016年7月29日市四届人大常委会第二十七次会议通过)


一、全市财政收支决算情况

一般公共预算。2015年全市一般公共预算收入2154.8亿元,增长12.1%,为预算的101.6%,加上中央补助、地方政府债券、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计4738.4亿元。全市一般公共预算支出3792亿元,增长14.8%,为预算的94.4%,加上地方政府债务还本、上解中央、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计4738.4亿元。

2015年执行数(市四届人大四次会议审查批准,下同)相比,全市一般公共预算收入决算数总计增加12.3亿元,主要是向市人大报告后中央专项补助新增2.7亿元,市和区县按规定从基金等调入资金9.8亿元,本级非税收入对账后上划中央0.3亿元。支出决算数总计增加12.3亿元,主要是对应收入的变化,按规定补充预算稳定调节基金和结转下年使用。以上均为决算办理中的正常对账调整。

12015年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

4726.1

4738.4

总    计

4726.1

4738.4

一、本级收入

2155.1

2154.8

一、本级支出

3793.8

3792

税收

1450.9

1450.9

二、转移性支出

932.3

946.4

非税

704.2

703.9

上解中央

23.7

24.1

二、转移性收入

2571

2583.6

地方政府债务还本支出

555.3

555.3

中央补助

1348.3

1351

安排预算稳定调节基金

118.7

126.2

调入预算稳定调节

基金

64.1

64.2

调出资金

0.5

调入资金

154.9

164.7

结转下年

234.6

240.3

地方政府债券收入

656.3

656.3




上年结转

347.4

347.4




政府性基金预算。2015年全市政府性基金预算收入1664.2亿元,下降9.6%,为预算的102.6%,加上中央补助、地方政府债券、上年结转等,收入总计2280.7亿元。全市政府性基金预算支出1753.2亿元,下降5.7%,为预算的85.7%,加上地方政府债务还本、调出资金和结转下年等,支出总计2280.7亿元。

2015年执行数相比,全市政府性基金预算收入决算数总计增加0.6亿元,主要是对账后调入资金增加。支出决算数总计增加0.6亿元,主要是市和区县按规定增加调出资金8.2亿元,减少结转下年7.8亿元等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

22015年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

2280.1

2280.7

总    计

2280.1

2280.7

一、本级收入

1664.2

1664.2

一、本级支出

1753

1753.2

二、转移性收入

615.9

616.5

二、转移性支出

527.1

527.5

中央补助

118.3

118.3

调出资金

96.8

105

地方政府债券收入

167.7

167.7

地方政府债务还本支出

142.7

142.7

调入资金

0.6

结转下年

287.6

279.8

上年结转

329.9

329.9




国有资本经营预算。2015年全市国有资本经营预算收入90.6亿元,增长33.2%,为预算的111.9%,加上上年结转等,收入总计91.9亿元。全市国有资本经营预算支出74.9亿元,增长12.9%,为预算的97.3%,加上结转下年和调出资金等,支出总计91.9亿元。与2015年执行数相比,全市国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

32015年全市国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

91.9

91.9

总    计

91.9

91.9

一、本级收入

90.6

90.6

一、本级支出

75.1

74.9

二、转移性收入

1.3

1.3

二、转移性支出

16.8

17

上年结转

1.3

1.3

调出资金

13.8

13.9




结转下年

3

3.1

社会保险基金预算。2015年全市社会保险基金预算收入总计1233.9亿元,增长11.4%,为预算的104.1%。其中:基本养老保险基金收入811.9亿元,基本医疗保险基金收入368.7亿元,失业保险基金收入28.1亿元,工伤保险基金收入17.6亿元,生育保险基金收入7.6亿元。全市社会保险基金预算支出1100.7亿元,增长19.2%,为预算的102%。其中:基本养老保险基金支出717亿元,基本医疗保险基金支出339亿元,失业保险基金支出14.9亿元,工伤保险基金支出19.8亿元,生育保险基金支出10亿元。当年结余133.2亿元。与2015年执行数相比,全市社会保险基金预算收支决算数总计无变动。

42015年全市社会保险基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

1233.9

1233.9

总    计

1233.9

1233.9

一、本级收入

1233.9

1233.9

一、本级支出

1100.7

1100.7

基本养老保险基金

811.9

811.9

基本养老保险基金

717

717

基本医疗保险基金

368.7

368.7

基本医疗保险基金

339

339

失业保险基金

28.1

28.1

失业保险基金

14.9

14.9

工伤保险基金

17.6

17.6

工伤保险基金

19.8

19.8

生育保险基金

7.6

7.6

生育保险基金

10

10




二、当年结余

133.2

133.2

地方政府债务情况。2015年首次自主发行地方债券824亿元,其中:置换债券662亿元,新增债券162亿元,发行利率与同期国债利率基本持平。截至2015年末,全市政府债务余额为3379.2亿元,低于财政部核定我市政府债务限额。加上或有债务,全市政府性债务余额为5603.4亿元,总债务率为75%,债务风险总体可控。

二、市级一般公共预算收支决算情况

2015年市本级一般公共预算收入816.3亿元,增长12%,为预算的103.6%,超收部分按规定补充预算稳定调节基金。加上中央补助、地方政府债券、区县上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计3163.9亿元。市本级一般公共预算支出1085.3亿元,增长7.7%,为预算的90.9%,加上补助区县、上解中央、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计3163.9亿元。

2015年执行数相比,市本级一般公共预算收入决算数总计增加4.7亿元,主要是向市人大报告后中央专项补助新增2.7亿元,区县办理结算增加上解1.8亿元,按规定从基金等调入资金增加0.5亿元,本级非税收入对账后上划中央0.3亿元。支出决算数总计增加4.7亿元,主要是对应收入的变化,按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

52015年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

3159.2

3163.9

总    计

3159.2

3163.9

一、本级收入

816.6

816.3

一、本级支出

1085.2

1085.3

税收

530.7

530.7

二、转移性支出

2074

2078.6

非税

285.9

285.6

上解中央

23.7

24.1

二、转移性收入

2342.6

2347.6

补助区县

1263

1263.6

中央补助

1348.3

1351

地方政府债务还本支出

61.8

61.8

区县上解

63.8

65.6

安排预算稳定调节基金

51.4

51.4

调入预算稳定调节基金

50

50

转贷地方政府债券支出

585.5

585.5

调入资金

79.3

79.8

调出资金

0.5

地方政府债券收入

656.3

656.3

结转下年

88.6

91.7

上年结转

144.9

144.9




三、市级政府性基金预算收支决算情况

2015年市本级政府性基金预算收入943.3亿元,下降9.6%,为预算的104.8%,超收部分按照“专款专用”的原则相应安排支出。加上中央补助、上年结转、区县上解和地方政府债券等,收入总计1397.5亿元。市本级政府性基金预算支出532.5亿元,下降27.1%,为预算的76.1%,加上补助区县、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、结转下年和调出资金等,支出总计1397.5亿元。

2015年执行数相比,市本级政府性基金预算收入决算数总计增加3亿元,主要是区县办理结算增加上解2.4亿元,按规定调入资金增加0.6亿元。支出决算数总计增加3亿元,主要是对应收入的变化,按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。

62015年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

1394.5

1397.5

总    计

1394.5

1397.5

一、本级收入

943.3

943.3

一、本级支出

532.6

532.5

二、转移性收入

451.2

454.2

二、转移性支出

861.9

865

中央补助

118.3

118.3

补助区县

593.4

594.4

区县上解

40.5

42.9

调出资金

33

33.5

地方政府债券收入

167.7

167.7

地方政府债务还本支出

5.2

5.2

调入资金

0.6

转贷地方政府债券支出

137.5

137.5

上年结转

124.7

124.7

结转下年

92.8

94.4

四、市级国有资本经营预算收支决算情况

2015年市本级国有资本经营预算收入55.5亿元,增长100.7%,为预算的100.9%,加上上年结转等,收入总计56.4亿元。市本级国有资本经营预算支出35.5亿元,增长33.2%,为预算的69.6%,加上补助区县、结转下年、调出资金等,支出总计56.4亿元。与2015年执行数相比,市级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

72015年市级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

56.4

56.4

总    计

56.4

56.4

一、本级收入

55.5

55.5

一、本级支出

35.5

35.5

二、转移性收入

0.9

0.9

二、转移性支出

20.9

20.9

上年结转

0.9

0.9

调出资金

5.2

5.2




补助区县

13

13




结转下年

2.7

2.7

2015年,在市委的坚强领导下,全市财政深入贯彻中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,积极推进供给侧结构性改革,落实积极的财政政策,支撑了全市重大决策部署落实,保障了民生支出和重点支出,支持了经济社会持续健康发展,较好地完成了全年财政工作目标任务。


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