重庆市2015年财政决算报告
重庆市人民政府
关于重庆市2015年财政决算的报告
(2016年7月29日市四届人大常委会第二十七次会议通过)
一、全市财政收支决算情况
一般公共预算。2015年全市一般公共预算收入2154.8亿元,增长12.1%,为预算的101.6%,加上中央补助、地方政府债券、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计4738.4亿元。全市一般公共预算支出3792亿元,增长14.8%,为预算的94.4%,加上地方政府债务还本、上解中央、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计4738.4亿元。
与2015年执行数(市四届人大四次会议审查批准,下同)相比,全市一般公共预算收入决算数总计增加12.3亿元,主要是向市人大报告后中央专项补助新增2.7亿元,市和区县按规定从基金等调入资金9.8亿元,本级非税收入对账后上划中央0.3亿元。支出决算数总计增加12.3亿元,主要是对应收入的变化,按规定补充预算稳定调节基金和结转下年使用。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表1:2015年全市一般公共预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 4726.1 | 4738.4 | 总 计 | 4726.1 | 4738.4 |
一、本级收入 | 2155.1 | 2154.8 | 一、本级支出 | 3793.8 | 3792 |
税收 | 1450.9 | 1450.9 | 二、转移性支出 | 932.3 | 946.4 |
非税 | 704.2 | 703.9 | 上解中央 | 23.7 | 24.1 |
二、转移性收入 | 2571 | 2583.6 | 地方政府债务还本支出 | 555.3 | 555.3 |
中央补助 | 1348.3 | 1351 | 安排预算稳定调节基金 | 118.7 | 126.2 |
调入预算稳定调节 基金 | 64.1 | 64.2 | 调出资金 | — | 0.5 |
调入资金 | 154.9 | 164.7 | 结转下年 | 234.6 | 240.3 |
地方政府债券收入 | 656.3 | 656.3 | |||
上年结转 | 347.4 | 347.4 |
政府性基金预算。2015年全市政府性基金预算收入1664.2亿元,下降9.6%,为预算的102.6%,加上中央补助、地方政府债券、上年结转等,收入总计2280.7亿元。全市政府性基金预算支出1753.2亿元,下降5.7%,为预算的85.7%,加上地方政府债务还本、调出资金和结转下年等,支出总计2280.7亿元。
与2015年执行数相比,全市政府性基金预算收入决算数总计增加0.6亿元,主要是对账后调入资金增加。支出决算数总计增加0.6亿元,主要是市和区县按规定增加调出资金8.2亿元,减少结转下年7.8亿元等。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表2:2015年全市政府性基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 2280.1 | 2280.7 | 总 计 | 2280.1 | 2280.7 |
一、本级收入 | 1664.2 | 1664.2 | 一、本级支出 | 1753 | 1753.2 |
二、转移性收入 | 615.9 | 616.5 | 二、转移性支出 | 527.1 | 527.5 |
中央补助 | 118.3 | 118.3 | 调出资金 | 96.8 | 105 |
地方政府债券收入 | 167.7 | 167.7 | 地方政府债务还本支出 | 142.7 | 142.7 |
调入资金 | — | 0.6 | 结转下年 | 287.6 | 279.8 |
上年结转 | 329.9 | 329.9 |
国有资本经营预算。2015年全市国有资本经营预算收入90.6亿元,增长33.2%,为预算的111.9%,加上上年结转等,收入总计91.9亿元。全市国有资本经营预算支出74.9亿元,增长12.9%,为预算的97.3%,加上结转下年和调出资金等,支出总计91.9亿元。与2015年执行数相比,全市国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表3:2015年全市国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 91.9 | 91.9 | 总 计 | 91.9 | 91.9 |
一、本级收入 | 90.6 | 90.6 | 一、本级支出 | 75.1 | 74.9 |
二、转移性收入 | 1.3 | 1.3 | 二、转移性支出 | 16.8 | 17 |
上年结转 | 1.3 | 1.3 | 调出资金 | 13.8 | 13.9 |
结转下年 | 3 | 3.1 |
社会保险基金预算。2015年全市社会保险基金预算收入总计1233.9亿元,增长11.4%,为预算的104.1%。其中:基本养老保险基金收入811.9亿元,基本医疗保险基金收入368.7亿元,失业保险基金收入28.1亿元,工伤保险基金收入17.6亿元,生育保险基金收入7.6亿元。全市社会保险基金预算支出1100.7亿元,增长19.2%,为预算的102%。其中:基本养老保险基金支出717亿元,基本医疗保险基金支出339亿元,失业保险基金支出14.9亿元,工伤保险基金支出19.8亿元,生育保险基金支出10亿元。当年结余133.2亿元。与2015年执行数相比,全市社会保险基金预算收支决算数总计无变动。
表4:2015年全市社会保险基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 1233.9 | 1233.9 | 总 计 | 1233.9 | 1233.9 |
一、本级收入 | 1233.9 | 1233.9 | 一、本级支出 | 1100.7 | 1100.7 |
基本养老保险基金 | 811.9 | 811.9 | 基本养老保险基金 | 717 | 717 |
基本医疗保险基金 | 368.7 | 368.7 | 基本医疗保险基金 | 339 | 339 |
失业保险基金 | 28.1 | 28.1 | 失业保险基金 | 14.9 | 14.9 |
工伤保险基金 | 17.6 | 17.6 | 工伤保险基金 | 19.8 | 19.8 |
生育保险基金 | 7.6 | 7.6 | 生育保险基金 | 10 | 10 |
二、当年结余 | 133.2 | 133.2 |
地方政府债务情况。2015年首次自主发行地方债券824亿元,其中:置换债券662亿元,新增债券162亿元,发行利率与同期国债利率基本持平。截至2015年末,全市政府债务余额为3379.2亿元,低于财政部核定我市政府债务限额。加上或有债务,全市政府性债务余额为5603.4亿元,总债务率为75%,债务风险总体可控。
二、市级一般公共预算收支决算情况
2015年市本级一般公共预算收入816.3亿元,增长12%,为预算的103.6%,超收部分按规定补充预算稳定调节基金。加上中央补助、地方政府债券、区县上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计3163.9亿元。市本级一般公共预算支出1085.3亿元,增长7.7%,为预算的90.9%,加上补助区县、上解中央、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、补充预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计3163.9亿元。
与2015年执行数相比,市本级一般公共预算收入决算数总计增加4.7亿元,主要是向市人大报告后中央专项补助新增2.7亿元,区县办理结算增加上解1.8亿元,按规定从基金等调入资金增加0.5亿元,本级非税收入对账后上划中央0.3亿元。支出决算数总计增加4.7亿元,主要是对应收入的变化,按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表5:2015年市级一般公共预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 3159.2 | 3163.9 | 总 计 | 3159.2 | 3163.9 |
一、本级收入 | 816.6 | 816.3 | 一、本级支出 | 1085.2 | 1085.3 |
税收 | 530.7 | 530.7 | 二、转移性支出 | 2074 | 2078.6 |
非税 | 285.9 | 285.6 | 上解中央 | 23.7 | 24.1 |
二、转移性收入 | 2342.6 | 2347.6 | 补助区县 | 1263 | 1263.6 |
中央补助 | 1348.3 | 1351 | 地方政府债务还本支出 | 61.8 | 61.8 |
区县上解 | 63.8 | 65.6 | 安排预算稳定调节基金 | 51.4 | 51.4 |
调入预算稳定调节基金 | 50 | 50 | 转贷地方政府债券支出 | 585.5 | 585.5 |
调入资金 | 79.3 | 79.8 | 调出资金 | — | 0.5 |
地方政府债券收入 | 656.3 | 656.3 | 结转下年 | 88.6 | 91.7 |
上年结转 | 144.9 | 144.9 |
三、市级政府性基金预算收支决算情况
2015年市本级政府性基金预算收入943.3亿元,下降9.6%,为预算的104.8%,超收部分按照“专款专用”的原则相应安排支出。加上中央补助、上年结转、区县上解和地方政府债券等,收入总计1397.5亿元。市本级政府性基金预算支出532.5亿元,下降27.1%,为预算的76.1%,加上补助区县、转贷地方政府债券、地方政府债务还本、结转下年和调出资金等,支出总计1397.5亿元。
与2015年执行数相比,市本级政府性基金预算收入决算数总计增加3亿元,主要是区县办理结算增加上解2.4亿元,按规定调入资金增加0.6亿元。支出决算数总计增加3亿元,主要是对应收入的变化,按规定结算补助区县和结转下年使用等。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表6:2015年市级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 1394.5 | 1397.5 | 总 计 | 1394.5 | 1397.5 |
一、本级收入 | 943.3 | 943.3 | 一、本级支出 | 532.6 | 532.5 |
二、转移性收入 | 451.2 | 454.2 | 二、转移性支出 | 861.9 | 865 |
中央补助 | 118.3 | 118.3 | 补助区县 | 593.4 | 594.4 |
区县上解 | 40.5 | 42.9 | 调出资金 | 33 | 33.5 |
地方政府债券收入 | 167.7 | 167.7 | 地方政府债务还本支出 | 5.2 | 5.2 |
调入资金 | — | 0.6 | 转贷地方政府债券支出 | 137.5 | 137.5 |
上年结转 | 124.7 | 124.7 | 结转下年 | 92.8 | 94.4 |
四、市级国有资本经营预算收支决算情况
2015年市本级国有资本经营预算收入55.5亿元,增长100.7%,为预算的100.9%,加上上年结转等,收入总计56.4亿元。市本级国有资本经营预算支出35.5亿元,增长33.2%,为预算的69.6%,加上补助区县、结转下年、调出资金等,支出总计56.4亿元。与2015年执行数相比,市级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表7:2015年市级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:亿元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 56.4 | 56.4 | 总 计 | 56.4 | 56.4 |
一、本级收入 | 55.5 | 55.5 | 一、本级支出 | 35.5 | 35.5 |
二、转移性收入 | 0.9 | 0.9 | 二、转移性支出 | 20.9 | 20.9 |
上年结转 | 0.9 | 0.9 | 调出资金 | 5.2 | 5.2 |
补助区县 | 13 | 13 | |||
结转下年 | 2.7 | 2.7 |
2015年,在市委的坚强领导下,全市财政深入贯彻中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,积极推进供给侧结构性改革,落实积极的财政政策,支撑了全市重大决策部署落实,保障了民生支出和重点支出,支持了经济社会持续健康发展,较好地完成了全年财政工作目标任务。
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