12月25日,市财政局局长刘小强主持召开2025年局内部控制与内部审计委员会工作会议,听取2025年财政内控内审工作情况汇报,专题研究下一阶段局内控与内审相关工作事宜。
会议传达学习了2025年财政部内部控制委员会会议精神、《行政事业单位内部控制评价办法》。会议要求,要切实抓好贯彻落实,通过持续加强财政内控建设,扎实做好财政内审工作,确保有效应对各类风险挑战,不断提升财政工作质效。
会议强调,一是要深刻认识财政内控内审建设在规范财政系统权力运行和推进财政高质量发展方面的重要意义。二是要紧扣财政中心工作,将内控理念思维贯穿到财政工作的各个方面,将内控要求落实到财政事业的全流程全过程。三是要认真抓好“1+12+N”的内控制度执行,细化完善各领域具体配套制度。四是要结合“数字财政”综合平台建设,将内控制度和管理要求嵌入各环节、各流程,抓早抓小,防患未然。