经汇总,2025年市级部门(单位)“三公”经费预算6.08亿元,较2024年只减不增,严格落实了党政机关习惯过紧日子、严控“三公”经费支出预算相关要求。其中:
1.因公出国(境)费0.61亿元,较上年减少0.06亿元,主要原因是合理保障国际交流合作、重要外事活动开展等。
2.公务接待费0.65亿元,较上年减少0.05亿元,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费4.82亿元,较上年增加0.1亿元。其中,公务用车运行维护费2.92亿元,较上年减少0.03亿元,主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求,降低车均运行成本;公务用车购置费1.9亿元,较上年增加0.13亿元,主要原因是根据工作需要,更换已达报废年限的车辆。
(由于四舍五入因素,部分增减变化、分项加和与总数可能略有差异,特此说明)
2025年市级“三公”经费预算表
单位:亿元 | |
支 出 |
预 算 数 |
合计 |
6.08 |
因公出国(境)费 |
0.61 |
公务用车购置及运行费 |
4.82 |
其中:公务用车购置费 |
1.90 |
公务用车运行费 |
2.92 |
公务接待费 |
0.65 |