一、单位基本情况
(一)职能职责
研究起草财政评审操作规程、技术标准、服务标准及质量考核等相关制度,以及研究提出项目支出标准;开展财政评审信息化工作,建立评审统计制度,研究评审典型案例,为预算项目及财政政策评审提供技术服务;承担财政评审中介机构库及专家库的建设与管理工作,统一委派业务,统一考核服务质量,统一结算服务费用;指导区县财政评审业务工作。
(二)单位构成
内设评审一科、评审二科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2022年年初预算数1179.00万元,其中:一般公共预算拨款879.01万元,其他收入300.00万元。收入较2021年减少687.36万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少987.36万元,其他收入较2021年增加300.00万元。
(二)支出预算。2022年年初预算数1179.00万元,其中:一般公共服务支出1052.33万元,社会保障和就业支出95.04万元,卫生健康支出22.40万元,住房保障支出9.23万元。支出预算较2021年减少687.36万元,主要是基本支出预算增加296.63万元,项目支出预算减少984万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入879.01万元,一般公共预算财政拨款支出879.01万元,比2021年减少987.36万元。其中:基本支出126.01万元,比2021年减少3.36万元,主要原因是单位在编人数变动,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出753.00万元,比2021年减少984.00万元,主要原因是按照职能职责理顺工作机制,根据实际需求安排专项经费。
本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算2.00万元,比2021年减少1.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年数持平;公务接待费0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费2.00万元,比2021年减少1.00万元,主要原因是于2021年更换新公务用车,维修保养等费用降低;公务用车购置费0万元,与上年数持平。
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
五、其他重要事项的情况说明
(一)本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2022年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款753.00万万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:周常礼,联系方式:023-67575235。
附件:重庆财政预算评审中心2022年单位预算情况说明及部门预算公开表
公开01表
重庆财政预算评审中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 879.01 | 一、本年支出 | 879.01 | 879.01 | ||
一般公共预算资金 | 879.01 | 一般公共服务支出 | 843.92 | 843.92 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 18.54 | 18.54 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | |||
住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 879.01 | 支出合计 | 879.01 | 879.01 |
公开02表
重庆财政预算评审中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 879.01 | 126.01 | 753.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 843.92 | 90.92 | 753.00 |
20106 | 财政事务 | 843.92 | 90.92 | 753.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 753.00 | 753.00 | |
2010650 | 事业运行 | 90.92 | 90.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.54 | 18.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.54 | 18.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | |
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开03表
重庆财政预算评审中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 126.01 | 113.33 | 12.68 | |
301 | 工资福利支出 | 113.33 | 113.33 | |
30101 | 基本工资 | 74.77 | 74.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.31 | 12.31 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 6.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.31 | 7.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | |
30113 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.68 | 12.68 | |
30201 | 办公费 | 10.60 | 10.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 |
公开04表
重庆财政预算评审中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.00 | 2.00 | 2.00 |
公开05表
重庆财政预算评审中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
公开06表
重庆财政预算评审中心收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,179.00 | 合计 | 1,179.00 |
一般公共预算资金 | 879.01 | 一般公共服务支出 | 1,052.33 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 95.04 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 22.40 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 9.23 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | 300.00 |
公开07表
重庆财政预算评审中心收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,179.00 | 879.01 | 300.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,052.33 | 843.92 | 208.41 | |||||||
20106 | 财政事务 | 1,052.33 | 843.92 | 208.41 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 201.15 | 201.15 | ||||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 753.00 | 753.00 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 98.18 | 90.92 | 7.26 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.04 | 18.54 | 76.50 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.04 | 18.54 | 76.50 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 12.31 | 24.50 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.15 | 6.15 | 52.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 7.31 | 15.09 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.40 | 7.31 | 15.09 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.40 | 7.31 | 15.09 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 |
公开08表
重庆财政预算评审中心支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,179.00 | 426.00 | 753.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,052.33 | 299.33 | 753.00 |
20106 | 财政事务 | 1,052.33 | 299.33 | 753.00 |
2010601 | 行政运行 | 201.15 | 201.15 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 753.00 | 753.00 | |
2010650 | 事业运行 | 98.18 | 98.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.04 | 95.04 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.04 | 95.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.15 | 58.15 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 | |
221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 |
公开09表
重庆财政预算评审中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。) |