一、单位基本情况
(一)部门组成情况:市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列市委机构序列。设10个职能处(局)。
(二)部门主要职能:主要职能为在市委、市政府和市编委的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
二、部门决算情况说明
(一)2015年部门决算本年收入1052.84万元,均为财政拨款收入。比上年决算数增加80.57万元,比年初预算数增加133.82万元 ,主要原因为基本支出政策性增支、当年调入人员增加等。2015年部门决算本年支出1053.81万元,其中:一般公共服务支出895.61万元,教育支出2.54万元,社会保障和就业支出93.52万元,医疗卫生与计划生育支出27.03万元,住房保障支出35.11万元。比上年决算数增加82.50万元,比年初预算数增加134.79万元 ,主要原因为基本支出政策性增支、当年调入人员增加等。2015年无结余,比上年决算数减少19.07万元,主要原因为市财政局年中收回结余18.10万元,当年支出现金结余0.97万元。
(二)机关运行经费184.07万元。国有资产占用情况:一般公务用车10辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算数53.19万元,比上年决算数减少8.82万元,比年初预算数减少22.61万元,主要原因为公车运行维护费减少。其中:
(一)因公出国(境)费用决算数16.98万元,比上年决算数增加16.98万元,比年初预算数增加7.98万元,主要原因是2014年没有因公出国(境)任务,2015年根据工作需要,在预算内安排出国考察学习1次2人。另由中组部、中央编办年中安排出国任务2人。因公出国(境)团组3个,因公出国(境)4人。
(二)公务接待费决算数5.64万元,比上年决算数增加0.95万元,比年初预算数减少9.36万元。比上年决算数增加的主要原因是当年接待人数比上年增加。接待批次17次,接待人数100人,人均接待费500元。
(三)公务用车运行维护费决算数30.57万元,比上年决算数减少26.75万元,比年初预算数减少21.23万元,主要原因是2014年购入的燃油在2015年继续使用,2015年年底车辆维修费在2016年年初结算支出。公务用车保有量为10辆,车均运行维护费3.06万元。